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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLEA PORTELA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Data de lançamento: 05/10/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS SENDO 04 PANELAS CAÇAROLA, E COLHERES P/ CRECHE MUNIC., CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP Nº 1396/2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. 0,00 900,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS SENDO 04 PANELAS CAÇAROLA, E COLHERES P/ CRECHE MUNIC., CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP Nº 1396/2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. 900,40
05/10/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS SENDO 04 PANELAS CAÇAROLA, E COLHERES P/ CRECHE MUNIC., CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP Nº 1396/2015, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. 900,40
13/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 900,40
TOTAL 900,40 900,40 900,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.