Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2401 |
Data de lançamento: |
05/10/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO FRANQUIA DE VEICULO SPIM PLACAS IVZ 5206, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.516,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO FRANQUIA DE VEICULO SPIM PLACAS IVZ 5206, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.516,00 |
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05/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO FRANQUIA DE VEICULO SPIM PLACAS IVZ 5206, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. |
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1.516,00 |
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14/08/2017 |
Pagamento de Empenho 2401/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.516,00 |
TOTAL |
1.516,00 |
1.516,00 |
1.516,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.