MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS, QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS ESTRAORDINARIOS NA MANUT. DA MALHA ROD. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
113,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS, QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS ESTRAORDINARIOS NA MANUT. DA MALHA ROD. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
113,00
13/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ALMOÇOS DE SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS, QUANDO REALIZAVAM SERVIÇOS ESTRAORDINARIOS NA MANUT. DA MALHA ROD. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
113,00
21/10/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2015
QUIOSQUE LANCHES - 3936
113,00
TOTAL
113,00
113,00
113,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.