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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2434 Data de lançamento: 13/10/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (Epid/amb)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 27 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. N° 2431. EMPENHADO P/ REGULARIZAR EMPENHO CFE DIFERENÇA ESTA NA NT DE EMPENHO N°2433./ 2015. 0,00 23,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. N° 2431. EMPENHADO P/ REGULARIZAR EMPENHO CFE DIFERENÇA ESTA NA NT DE EMPENHO N°2433./ 2015. 23,80
13/10/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. N° 2431. EMPENHADO P/ REGULARIZAR EMPENHO CFE DIFERENÇA ESTA NA NT DE EMPENHO N°2433./ 2015. 23,80
21/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 23,80
TOTAL 23,80 23,80 23,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.