PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 21 A 23 DO CORRENTE MES NA CID. DE SANTA ROSA, P/ SERVIDORA PREOFESSORA, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, CFE CRONOGRAMA ELABORADO PELA UFSM. CFE AUTORIZAÇÃO.
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339,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 21 A 23 DO CORRENTE MES NA CID. DE SANTA ROSA, P/ SERVIDORA PREOFESSORA, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, CFE CRONOGRAMA ELABORADO PELA UFSM. CFE AUTORIZAÇÃO.
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13/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 21 A 23 DO CORRENTE MES NA CID. DE SANTA ROSA, P/ SERVIDORA PREOFESSORA, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, CFE CRONOGRAMA ELABORADO PELA UFSM. CFE AUTORIZAÇÃO.
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30/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2451/2015
Nirlei Quadros da Silva Chaves - 2802
339,14
TOTAL
339,14
339,14
339,14
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.