3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRª SEC. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE MATERIAIS P/ MANUT. PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
405,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRª SEC. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE MATERIAIS P/ MANUT. PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
405,59
30/10/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRª SEC. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE MATERIAIS P/ MANUT. PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA ASSIST. SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO.
405,59
05/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2535/2015
TANIA BEATRIZ FERRARI VEZARO - 2358
405,59
TOTAL
405,59
405,59
405,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.