Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2558 |
Data de lançamento: |
30/10/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORa CONVENIO SCFV - SERV. CONV. E FORT. DE VINC. COMPETENCIA 10/2015. |
0,00 |
2.014,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORa CONVENIO SCFV - SERV. CONV. E FORT. DE VINC. COMPETENCIA 10/2015. |
2.014,84 |
|
|
30/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORa CONVENIO SCFV - SERV. CONV. E FORT. DE VINC. COMPETENCIA 10/2015. |
|
2.014,84 |
|
10/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.014,84 |
TOTAL |
2.014,84 |
2.014,84 |
2.014,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
I.N.S.S. |
10/11/2015 |
181,33 |
1629/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
10/11/2015 |
181,34 |
1629/2015 |
Lançada |
TOTAL |
|
362,67 |
|
|