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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2565 Data de lançamento: 30/10/2015
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2015. PROFESSORES EDUC. INFANT.R$ 1.837,97 PROFESSORES JOVEM ADULTO.R$ 1.168,14 PROFESSORES CENT.CUST 25.R$ 3.290,06 PROFESSORES CENT.CUST 06.R$ 1.058,47 PROFESSORES SALA DE AULA R$10.758,72 SERVIDORS CENT. CUSTO 04 R$ 7.180,29 0,00 25.293,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2015. PROFESSORES EDUC. INFANT.R$ 1.837,97 PROFESSORES JOVEM ADULTO.R$ 1.168,14 PROFESSORES CENT.CUST 25.R$ 3.290,06 PROFESSORES CENT.CUST 06.R$ 1.058,47 PROFESSORES SALA DE AULA R$10.758,72 SERVIDORS CENT. CUSTO 04 R$ 7.180,29 25.293,65
30/10/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2015. PROFESSORES EDUC. INFANT.R$ 1.837,97 PROFESSORES JOVEM ADULTO.R$ 1.168,14 PROFESSORES CENT.CUST 25.R$ 3.290,06 PROFESSORES CENT.CUST 06.R$ 1.058,47 PROFESSORES SALA DE AULA R$10.758,72 SERVIDORS CENT. CUSTO 04 R$ 7.180,29 25.293,65
10/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2015 INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 25.293,65
TOTAL 25.293,65 25.293,65 25.293,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.