Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2565 |
Data de lançamento: |
30/10/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO INSS
PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2015.
PROFESSORES EDUC. INFANT.R$ 1.837,97
PROFESSORES JOVEM ADULTO.R$ 1.168,14
PROFESSORES CENT.CUST 25.R$ 3.290,06
PROFESSORES CENT.CUST 06.R$ 1.058,47
PROFESSORES SALA DE AULA R$10.758,72
SERVIDORS CENT. CUSTO 04 R$ 7.180,29 |
0,00 |
25.293,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO INSS
PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2015.
PROFESSORES EDUC. INFANT.R$ 1.837,97
PROFESSORES JOVEM ADULTO.R$ 1.168,14
PROFESSORES CENT.CUST 25.R$ 3.290,06
PROFESSORES CENT.CUST 06.R$ 1.058,47
PROFESSORES SALA DE AULA R$10.758,72
SERVIDORS CENT. CUSTO 04 R$ 7.180,29 |
25.293,65 |
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30/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO INSS
PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2015.
PROFESSORES EDUC. INFANT.R$ 1.837,97
PROFESSORES JOVEM ADULTO.R$ 1.168,14
PROFESSORES CENT.CUST 25.R$ 3.290,06
PROFESSORES CENT.CUST 06.R$ 1.058,47
PROFESSORES SALA DE AULA R$10.758,72
SERVIDORS CENT. CUSTO 04 R$ 7.180,29 |
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25.293,65 |
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10/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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25.293,65 |
TOTAL |
25.293,65 |
25.293,65 |
25.293,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.