Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2568 |
Data de lançamento: |
30/10/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL P/ SERVIDORES COMPETENCIA 10/2015.
SERVID.DA ASSIST.SOCIAL R$ 1.771,93
SERVIDORES CONV. PAIF R$ 654,94
SERVIDORA CONV. SCFV R$ 461,79 |
0,00 |
2.888,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL P/ SERVIDORES COMPETENCIA 10/2015.
SERVID.DA ASSIST.SOCIAL R$ 1.771,93
SERVIDORES CONV. PAIF R$ 654,94
SERVIDORA CONV. SCFV R$ 461,79 |
2.888,66 |
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30/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL P/ SERVIDORES COMPETENCIA 10/2015.
SERVID.DA ASSIST.SOCIAL R$ 1.771,93
SERVIDORES CONV. PAIF R$ 654,94
SERVIDORA CONV. SCFV R$ 461,79 |
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2.888,66 |
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10/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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2.888,66 |
TOTAL |
2.888,66 |
2.888,66 |
2.888,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.