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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2568 Data de lançamento: 30/10/2015
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL P/ SERVIDORES COMPETENCIA 10/2015. SERVID.DA ASSIST.SOCIAL R$ 1.771,93 SERVIDORES CONV. PAIF R$ 654,94 SERVIDORA CONV. SCFV R$ 461,79 0,00 2.888,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL P/ SERVIDORES COMPETENCIA 10/2015. SERVID.DA ASSIST.SOCIAL R$ 1.771,93 SERVIDORES CONV. PAIF R$ 654,94 SERVIDORA CONV. SCFV R$ 461,79 2.888,66
30/10/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL P/ SERVIDORES COMPETENCIA 10/2015. SERVID.DA ASSIST.SOCIAL R$ 1.771,93 SERVIDORES CONV. PAIF R$ 654,94 SERVIDORA CONV. SCFV R$ 461,79 2.888,66
10/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2015 INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 2.888,66
TOTAL 2.888,66 2.888,66 2.888,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.