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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIDRAÇARIA ALTO URUGUAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2615 Data de lançamento: 11/11/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO TERMPERADO P/ REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO TERMPERADO P/ REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 500,00
11/11/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO TERMPERADO P/ REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 500,00
01/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 732 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.