Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VIDRAÇARIA ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2615 |
Data de lançamento: |
11/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO TERMPERADO P/ REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO TERMPERADO P/ REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
500,00 |
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11/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO TERMPERADO P/ REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
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500,00 |
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01/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 732
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.