Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LUCICLEI DA CONCEICAO SPERLING |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2621 |
Data de lançamento: |
11/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Diárias Servidores |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. N° 2534 EMPENHO DEVIDO DECRETO SER REVOGADO. |
0,00 |
363,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. N° 2534 EMPENHO DEVIDO DECRETO SER REVOGADO. |
363,35 |
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11/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. N° 2534 EMPENHO DEVIDO DECRETO SER REVOGADO. |
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363,35 |
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24/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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363,35 |
TOTAL |
363,35 |
363,35 |
363,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.