PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NO DIA 13 DO CORRENTE MES NA CID. DE SANTA ROSA P/ SERVIDORA PEDAGOGA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PROMOVIDO PELO MINIST. DA EDUC. E UFSM. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
242,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NO DIA 13 DO CORRENTE MES NA CID. DE SANTA ROSA P/ SERVIDORA PEDAGOGA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PROMOVIDO PELO MINIST. DA EDUC. E UFSM. CFE AUTORIZAÇÃO.
242,42
11/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NO DIA 13 DO CORRENTE MES NA CID. DE SANTA ROSA P/ SERVIDORA PEDAGOGA A FIM DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PROMOVIDO PELO MINIST. DA EDUC. E UFSM. CFE AUTORIZAÇÃO.
242,42
24/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2015 - REF. FEVEREIRO/2016
PATRICIA MARQUES - 870
242,42
TOTAL
242,42
242,42
242,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.