PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 17 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE LILIAN ARRUDA P/ CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE PORT0 ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
242,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 17 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE LILIAN ARRUDA P/ CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE PORT0 ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
11/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 17 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE LILIAN ARRUDA P/ CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE PORT0 ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO.
242,24
23/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
201,00
03/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
41,24
TOTAL
242,24
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242,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.