Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQU. E HURBANISMO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SEC. MUNIC. A SERVIÇOS PREFEIT. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
153,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQU. E HURBANISMO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SEC. MUNIC. A SERVIÇOS PREFEIT. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
153,00
16/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DE ARQU. E HURBANISMO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SEC. MUNIC. A SERVIÇOS PREFEIT. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
153,00
18/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2650/2015
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883
153,00
TOTAL
153,00
153,00
153,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.