MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTES MES NA CID. DE SANTO ANGELO/RS, P/ SERVIDOR, EIS QUE O MESMO PARTICIPARA DE SIMPOSIO ANUAL DE SECRETARIOS DA JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR 2015, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
484,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTES MES NA CID. DE SANTO ANGELO/RS, P/ SERVIDOR, EIS QUE O MESMO PARTICIPARA DE SIMPOSIO ANUAL DE SECRETARIOS DA JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR 2015, CFE AUTORIZAÇÃO.
484,48
19/11/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 25 E 26 DO CORRENTES MES NA CID. DE SANTO ANGELO/RS, P/ SERVIDOR, EIS QUE O MESMO PARTICIPARA DE SIMPOSIO ANUAL DE SECRETARIOS DA JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR 2015, CFE AUTORIZAÇÃO.
484,48
24/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2702/2015
EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA - 2942
484,48
TOTAL
484,48
484,48
484,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.