MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AUXILIAR DE SERV. GERAIS.
PERIODO AQUIS. 01/06/14 A 31/05/2015
PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015
0,00
1.658,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2015
PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AUXILIAR DE SERV. GERAIS.
PERIODO AQUIS. 01/06/14 A 31/05/2015
PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015
1.658,61
23/11/2015
PELA DESPESA EMPENNHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA AUXILIAR DE SERV. GERAIS.
PERIODO AQUIS. 01/06/14 A 31/05/2015
PERIODO GOZO 01/11/15 A 30/11/2015
1.658,61
10/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.658,61
TOTAL
1.658,61
1.658,61
1.658,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.