Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2795
Data de lançamento:
30/11/2015
Tipo de empenho:
Vencimentos
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:
Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PEL DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.
0,00
1.018,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2015
PEL DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.
1.018,53
30/11/2015
PEL DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS SERVIÇOS EXTRAORD. P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.
1.018,53
10/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2015
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16
1.018,53
TOTAL
1.018,53
1.018,53
1.018,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.