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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2805 Data de lançamento: 30/11/2015
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. 0,00 3.940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. 3.940,00
30/11/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. 3.940,00
10/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.940,00
TOTAL 3.940,00 3.940,00 3.940,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 10/12/2015 417,24 1783/2015 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 10/12/2015 70,92 1783/2015 Lançada
I.N.S.S. 10/12/2015 433,40 1783/2015 Lançada
TOTAL   921,56