Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2812 |
Data de lançamento: |
30/11/2015 |
Tipo de empenho: |
Vencimentos |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, CONVENIO NAAB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
0,00 |
4.858,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, CONVENIO NAAB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
4.858,69 |
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30/11/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, CONVENIO NAAB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
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4.858,69 |
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10/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.858,69 |
TOTAL |
4.858,69 |
4.858,69 |
4.858,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
10/12/2015 |
748,48 |
1780/2015 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
10/12/2015 |
302,69 |
1780/2015 |
Lançada |
I.N.S.S. |
10/12/2015 |
534,45 |
1780/2015 |
Lançada |
TOTAL |
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1.585,62 |
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