Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JOSE I B LANDEFELDT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2868 |
Data de lançamento: |
02/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS. |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
415,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
415,65 |
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02/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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415,65 |
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16/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2015
JOSE I B LANDEFELDT - 3131 |
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415,65 |
TOTAL |
415,65 |
415,65 |
415,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.