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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2977 Data de lançamento: 22/12/2015
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa: CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PARTE PATRONAL MES 12/2015 DOS SERVIDORES. PROFES.JOVENS E ADULTOS R$ 1.077,67. PROFES. ENS.FUNDAMENTAL R$ 13.342,14 PROFES. EDUC. INFANTIL R$ 3.214,59 PROFES. CENTRO CUSTO 25 R$ 2.608,09 SERVIDORES SER.GERAIS R$ 948,06 SERV.DA EDUC.CENTRO 04 R$ 6.657,30 0,00 27.847,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PARTE PATRONAL MES 12/2015 DOS SERVIDORES. PROFES.JOVENS E ADULTOS R$ 1.077,67. PROFES. ENS.FUNDAMENTAL R$ 13.342,14 PROFES. EDUC. INFANTIL R$ 3.214,59 PROFES. CENTRO CUSTO 25 R$ 2.608,09 SERVIDORES SER.GERAIS R$ 948,06 SERV.DA EDUC.CENTRO 04 R$ 6.657,30 27.847,85
22/12/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PARTE PATRONAL REF A 13º DOS SERVIDORES. PROFES.JOVENS E ADULTOS R$ 1.077,67. PROFES. ENS.FUNDAMENTAL R$ 13.342,14 PROFES. EDUC. INFANTIL R$ 3.214,59 PROFES. CENTRO CUSTO 25 R$ 2.608,09 SERVIDORES SER.GERAIS R$ 948,06 SERV.DA EDUC.CENTRO 04 R$ 6.657,30 27.847,85
30/12/2015 EMPENHADO A MAIOR -2.663,89
30/12/2015 EMPENHADO A MAIOR -2.663,89
08/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2015 INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 25.183,96
TOTAL 25.183,96 25.183,96 25.183,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.