Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2982
Data de lançamento:
22/12/2015
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 12/2015. DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL CFE SEGUE;
SERVIDORA CONVENIO SCFV R$ 461,79
SERVIDORES CONVENIO PAIF R$ 1.387,22
SERVIDORES DA ASSIST.SOC.R$ 1.783,97
0,00
3.632,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 12/2015. DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL CFE SEGUE;
SERVIDORA CONVENIO SCFV R$ 461,79
SERVIDORES CONVENIO PAIF R$ 1.387,22
SERVIDORES DA ASSIST.SOC.R$ 1.783,97
3.632,98
22/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL REF AO 13º SALARIAL. DOS SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL CFE SEGUE;
SERVIDORA CONVENIO SCFV R$ 461,79
SERVIDORES CONVENIO PAIF R$ 1.387,22
SERVIDORES DA ASSIST.SOC.R$ 1.783,97
3.632,98
08/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2982/2015
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18
3.632,98
TOTAL
3.632,98
3.632,98
3.632,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.