MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR RESP. PELA SEC. DA AGRIC. P/ COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR RESP. PELA SEC. DA AGRIC. P/ COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
195,00
23/12/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR RESP. PELA SEC. DA AGRIC. P/ COBRIR DESPESAS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
195,00
15/01/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3024/2015
ELIO DE QUADROS FORTES - 457
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.