Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: J C NOGUEIRA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3027 |
Data de lançamento: |
23/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
PLACAS DE SINALIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS P/ VEICULOS MERIVA RECEBIDO EM FORMA DE DOAÇÃO DO ESTADO/RS, P/ O MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS P/ VEICULOS MERIVA RECEBIDO EM FORMA DE DOAÇÃO DO ESTADO/RS, P/ O MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
120,00 |
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23/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS P/ VEICULOS MERIVA RECEBIDO EM FORMA DE DOAÇÃO DO ESTADO/RS, P/ O MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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120,00 |
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07/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2015 - REF. MARÇO/2019
J C NOGUEIRA E CIA LTDA - 238 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.