3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINAN. P/ O SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
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877,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINAN. P/ O SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
877,96
28/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINAN. P/ O SR. PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
877,96
11/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
877,96
TOTAL
877,96
877,96
877,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.