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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TRANSPORTE PAPA LEGUAS ALISSON F CAVALHEIRO DE OLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3117 Data de lançamento: 30/12/2015
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSP. ESCOLAR ROTEIRO ESCOLAR PREÇO KM R$ 2,40, NUM TOTAL DE 3.360 KM RODADOS CFE LIC. DE TP Nº14/2013. ESSE FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO Nº 17/2014, E EMP. 3105, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. 0,00 7.561,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSP. ESCOLAR ROTEIRO ESCOLAR PREÇO KM R$ 2,40, NUM TOTAL DE 3.360 KM RODADOS CFE LIC. DE TP Nº14/2013. ESSE FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO Nº 17/2014, E EMP. 3105, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. 7.561,32
30/12/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSP. ESCOLAR ROTEIRO ESCOLAR PREÇO KM R$ 2,40, NUM TOTAL DE 3.360 KM RODADOS CFE LIC. DE TP Nº14/2013. ESSE FOI ESTORNADO PARTE DO EMPENHO Nº 17/2014, E EMP. 3105, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. 7.561,32
11/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.000,00
29/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.000,00
17/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2015 - REF. MAIO/2016 TRANSPORTE PAPA LEGUAS ALISSON F CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - 3092 2.000,00
22/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 561,32
TOTAL 7.561,32 7.561,32 7.561,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.