PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05/02/2014, P/ O SR. SEC. DE SAÚDE NA CID. DE PORTO ALEGRE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEM CFE AUTORIZAÇÃO.
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340,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05/02/2014, P/ O SR. SEC. DE SAÚDE NA CID. DE PORTO ALEGRE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEM CFE AUTORIZAÇÃO.
340,04
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05/02/2014, P/ O SR. SEC. DE SAÚDE NA CID. DE PORTO ALEGRE, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSEM CFE AUTORIZAÇÃO.
340,04
27/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 316/2015
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403
340,04
TOTAL
340,04
340,04
340,04
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.