Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
336 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO QDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO |
0,00 |
264,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO QDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO |
264,80 |
|
|
05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO QDO FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO |
|
264,80 |
|
02/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 336/2015 - REF. MARÇO/2015
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 |
|
|
264,80 |
TOTAL |
264,80 |
264,80 |
264,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.