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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MIRACI MOREIRA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 342 Data de lançamento: 05/02/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 3,5KG DE MANDIOCA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO 0,00 185,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 3,5KG DE MANDIOCA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO 185,50
05/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 3,5KG DE MANDIOCA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO 185,50
12/02/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 185,50
TOTAL 185,50 185,50 185,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.