Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
346 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 02/2015 - SEC. SAUDE |
0,00 |
4.011,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 02/2015 - SEC. SAUDE |
4.011,24 |
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07/04/2015 |
CONF NF |
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668,91 |
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14/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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668,91 |
22/12/2015 |
DESPESA NÃO REALIZADA |
-2.877,01 |
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22/12/2015 |
ESTORNO DEVIDO DESPESA NÃO REALIZADA |
-0,10 |
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22/12/2015 |
ESTORNO DESPESA NAO REALIZADA |
-465,22 |
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TOTAL |
668,91 |
668,91 |
668,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.