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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 347 Data de lançamento: 05/02/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 02/2015 0,00 2.674,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 02/2015 2.674,16
26/08/2015 conf nf 458,77
26/08/2015 conf nf 458,77
03/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 458,77
03/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 458,77
04/09/2015 CONF NF 1.756,62
09/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 347/2015 - REF. SETEMBRO/2015 ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 1.756,62
09/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 837,20
09/09/2015 ERRO DE LANÇAMENTO -1.756,62
09/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 919,42
TOTAL 2.674,16 2.674,16 2.674,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.