Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
347 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 02/2015 |
0,00 |
2.674,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 02/2015 |
2.674,16 |
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26/08/2015 |
conf nf |
|
458,77 |
|
26/08/2015 |
conf nf |
|
458,77 |
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03/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
458,77 |
03/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
458,77 |
04/09/2015 |
CONF NF |
|
1.756,62 |
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09/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 347/2015 - REF. SETEMBRO/2015
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 |
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1.756,62 |
09/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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837,20 |
09/09/2015 |
ERRO DE LANÇAMENTO |
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-1.756,62 |
09/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
919,42 |
TOTAL |
2.674,16 |
2.674,16 |
2.674,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.