Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LIDER SUL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
351 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 01/2015 - SEC. EDUCAÇÃO |
0,00 |
2.376,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 01/2015 - SEC. EDUCAÇÃO |
2.376,96 |
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27/02/2015 |
CFE NF ANEXO |
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2.376,96 |
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02/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 351/2015 - REF. MARÇO/2015
LIDER SUL LTDA ME - 3236 |
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2.376,96 |
TOTAL |
2.376,96 |
2.376,96 |
2.376,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.