PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 01/2015 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
0,00
1.358,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 01/2015 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
1.358,26
27/02/2015
CFE NF ANEXO
1.358,26
02/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 353/2015 - REF. MARÇO/2015
LIDER SUL LTDA ME - 3236
1.114,44
22/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
243,82
TOTAL
1.358,26
1.358,26
1.358,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.