PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 01/2015 - SEC. ADMINISTRAÇÃO
0,00
679,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 01/2015 - SEC. ADMINISTRAÇÃO
679,13
09/03/2015
conf nf 007.315.272
679,13
08/04/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
679,13
TOTAL
679,13
679,13
679,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.