PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 02/2015 PARA USO DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL CFE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -
0,00
16.424,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 02/2015 PARA USO DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL CFE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -
16.424,40
27/04/2015
CONF NF
1.422,10
29/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.422,10
29/08/2016
DESPESA NAO REALIZADA
-15.002,30
TOTAL
1.422,10
1.422,10
1.422,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.