PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 02/2015 PARA USO DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL CFE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -
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3.284,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 02/2015 PARA USO DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL CFE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -
3.284,88
08/05/2015
CONF NF
3.284,88
21/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 363/2015 - REF. MAIO/2015
MARIA QUEVEDO DE OLIVEIRA TRANSPS LTDA ME - 2916
3.284,88
TOTAL
3.284,88
3.284,88
3.284,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.