PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 02/2015 PARA USO DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL CFE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -
0,00
3.284,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE LICITAÇÃO CARTA CONVITE 02/2015 PARA USO DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL CFE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO -
3.284,88
01/06/2015
CONF NF
1.870,50
11/06/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 364/2015 - REF. JUNHO/2015
MARIA QUEVEDO DE OLIVEIRA TRANSPS LTDA ME - 2916
104,98
19/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.369,14
04/03/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 364/2015 - REF. MARÇO/2016
MARIA QUEVEDO DE OLIVEIRA TRANSPS LTDA ME - 2916
118,82
18/03/2016
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO
-1.414,38
29/08/2016
ESTORNO DESPESA NAO REALIZADA
-277,56
29/08/2016
DESPESA NAO REALIZADA
-277,56
TOTAL
1.592,94
1.592,94
1.592,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.