Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MARINES ANDREIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
412 |
Data de lançamento: |
10/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos |
Natureza da despesa: |
AUXILIO SAÚDE |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO SAUDE CFE LEI MUN. 558/2014 ANEXO II AO PACIENTE MARINES A DE SOUZA CFE AUTORIZAÇÃO |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO SAUDE CFE LEI MUN. 558/2014 ANEXO II AO PACIENTE MARINES A DE SOUZA CFE AUTORIZAÇÃO |
180,00 |
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10/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO SAUDE CFE LEI MUN. 558/2014 ANEXO II AO PACIENTE MARINES A DE SOUZA CFE AUTORIZAÇÃO |
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180,00 |
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31/12/2020 |
NÃO EFETIVAÇÃO DO AUXILIO. |
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-180,00 |
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31/12/2020 |
NÃO EFETIVAÇÃO DO AUXILIO. |
-180,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.