3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SECRETARIO DA EDUCAÇÃO COM DESPESAS VIAGEM FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SECRETARIO DA EDUCAÇÃO COM DESPESAS VIAGEM FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
130,00
19/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O SECRETARIO DA EDUCAÇÃO COM DESPESAS VIAGEM FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
130,00
27/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.