3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESPESAS VIAGEM FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
0,00
258,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESPESAS VIAGEM FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
258,03
19/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESPESAS VIAGEM FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
258,03
13/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 418/2015
Aldoir Godois Vezaro - 865
258,03
TOTAL
258,03
258,03
258,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.