Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ALDOIR GODOIS VEZARO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
42 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIA 09/01/2015 NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ O SR. PREF. MUNIC. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
437,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIA 09/01/2015 NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ O SR. PREF. MUNIC. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
437,20 |
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13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIA 09/01/2015 NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ O SR. PREF. MUNIC. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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437,20 |
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23/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2015 - REF. JANEIRO/2015
Aldoir Godois Vezaro - 865 |
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437,20 |
TOTAL |
437,20 |
437,20 |
437,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.