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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 423 Data de lançamento: 23/02/2015
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 7 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 560,50 LTS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 3,42 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CFE LIC. TP 07/2014 CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 1.916,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 560,50 LTS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 3,42 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CFE LIC. TP 07/2014 CFE AUTORIZAÇÃO. 1.916,91
23/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE 560,50 LTS DE GASOLINA AO PREÇO DE R$ 3,42 PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CFE LIC. TP 07/2014 CFE AUTORIZAÇÃO. 1.916,91
02/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2015 - REF. MARÇO/2015 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 1.916,91
TOTAL 1.916,91 1.916,91 1.916,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.