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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 446 Data de lançamento: 25/02/2015
Tipo de empenho: Obras e Instalações
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 7

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OUTORGA DE POÇOS ARTESIANOS EM 03 POÇOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS CFE PROC. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 07/2015. 0,00 27.087,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OUTORGA DE POÇOS ARTESIANOS EM 03 POÇOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS CFE PROC. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 07/2015. 27.087,00
15/05/2015 CONF NF 6.030,00
25/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 6.030,00
27/07/2015 cfe fn 5.283,00
03/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 446/2015 - REF. AGOSTO/2015 SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 1068 5.283,00
27/11/2015 conf nf 610 5.364,00
01/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 446/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 1068 3.500,00
29/01/2016 conf despesa 10.410,00
11/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 446/2015 - REF. FEVEREIRO/2016 SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 1068 3.000,00
05/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.000,00
16/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 5.000,00
15/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.274,00
TOTAL 27.087,00 27.087,00 27.087,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.