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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IZOLDE MARIA BOELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 447 Data de lançamento: 25/02/2015
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO, LOCAÇÃO DE IMOVEL MEDINDO 125MT2 SITO RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 345, NESTE MUNIC. FINALIDADE ABRIGAR INSTALAÇÕES DA ACADEMIA MUNIC., VIGENCIA 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CFE CONTRATO. PREÇO MENSAL R$ 550,00. 0,00 6.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO, LOCAÇÃO DE IMOVEL MEDINDO 125MT2 SITO RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 345, NESTE MUNIC. FINALIDADE ABRIGAR INSTALAÇÕES DA ACADEMIA MUNIC., VIGENCIA 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CFE CONTRATO. PREÇO MENSAL R$ 550,00. 6.600,00
25/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO, LOCAÇÃO DE IMOVEL MEDINDO 125MT2 SITO RUA 15 DE NOVEMBRO Nº 345, NESTE MUNIC. FINALIDADE ABRIGAR INSTALAÇÕES DA ACADEMIA MUNIC., VIGENCIA 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CFE CONTRATO. PREÇO MENSAL R$ 550,00. 6.600,00
27/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855838 550,00
26/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855849 550,00
22/06/2015 PAGAMENTO NESTA DATA 60,00
22/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 60,00
22/06/2015 ERRO DE LANÇAMENTO -60,00
24/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161444 490,00
31/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161457 550,00
10/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855865 550,00
23/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855872 PAGTO. REF. EMPENHO 447/2015 - REF. OUTUBRO/2015 IZOLDE MARIA BOELTER - 3658 550,00
11/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.650,00
01/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.650,00
TOTAL 6.600,00 6.600,00 6.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.