3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N.453 PAGO AO SERVIDOR PAULO CESAR S. DA SILVA COMO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA EM CHAPECÓ SC CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N.453 PAGO AO SERVIDOR PAULO CESAR S. DA SILVA COMO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA EM CHAPECÓ SC CFE AUTORIZAÇÃO.
250,00
25/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N.453 PAGO AO SERVIDOR PAULO CESAR S. DA SILVA COMO ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA EM CHAPECÓ SC CFE AUTORIZAÇÃO.
250,00
02/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 454/2015 - REF. MARÇO/2015
PAULO CESAR SANTOS DA SILVA - 133
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.