MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS RECARGAS CELULARES SOB. NUMEROS 55 8422-8359 E 8437-8192, DE USO SECRETARIAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS RECARGAS CELULARES SOB. NUMEROS 55 8422-8359 E 8437-8192, DE USO SECRETARIAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
40,00
25/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS RECARGAS CELULARES SOB. NUMEROS 55 8422-8359 E 8437-8192, DE USO SECPELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS RECARGAS CELULARES SOB. NUMEROS 55 8422-8359 E 8437-8192, DE USO SECRETARIAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.RETARIAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
40,00
02/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 455/2015 - REF. MARÇO/2015
OI S A BRASIL TELECOM - 249
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.