3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO PREFEITO MUN. ALDOIR G. VEZARO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
78,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO PREFEITO MUN. ALDOIR G. VEZARO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.
78,99
27/02/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO AO PREFEITO MUN. ALDOIR G. VEZARO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.
78,99
13/03/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857842
78,99
TOTAL
78,99
78,99
78,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.