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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERGIO CABRAL RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 477 Data de lançamento: 27/02/2015
Tipo de empenho: Adiantamentos e Reembolsos
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO PAGO AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DA SAÚDE QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO PAGO AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DA SAÚDE QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. 78,00
27/02/2015 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO PAGO AO MOTORISTA DA SEC. DE SAÚDE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DA SAÚDE QDO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. 78,00
TOTAL 78,00 78,00 0,00
SALDO A PAGAR 78,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.