PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFE LIC. CARTA CONVITE 02/2015 PARA USO DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO - PARA USO DA SEC. DE SAUDE.
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2.986,50
Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2015
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27/02/2015
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04/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.986,50
TOTAL
2.986,50
2.986,50
2.986,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.