Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E RECAPAGENS BOA VISTA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
572 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 VULCAN 17,5X25 PARA USO NA CARREGADEIRA DA SEC. DE OBRAS CFE RECAPAGEM EMPENHO 568/2015 CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 VULCAN 17,5X25 PARA USO NA CARREGADEIRA DA SEC. DE OBRAS CFE RECAPAGEM EMPENHO 568/2015 CFE AUTORIZAÇÃO. |
550,00 |
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27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 VULCAN 17,5X25 PARA USO NA CARREGADEIRA DA SEC. DE OBRAS CFE RECAPAGEM EMPENHO 568/2015 CFE AUTORIZAÇÃO. |
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550,00 |
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16/08/2017 |
Pagamento de Empenho 572/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº 857952 |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.